Biznesivlast.ru

Бизнес и Власть
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пошаговая инструкция для возмещения НДС при импорте товаров

Существует несколько причин для начисления НДС:

  • за счет данного налога идет постоянное пополнение бюджета РФ;
  • он позволяет избежать многократного налогообложения в процессе производства и последующей продажи товаров;
  • дает возможность пополнить казну даже в том случае, если в цепочке перепродажи товаров кто-то из участников процесса не уплатил налог.

Организации могут рассчитывать на возмещение данного налога из бюджета, но только при соблюдении ряда условий:

  • фирма на постоянной основе оплачивает НДС;
  • приобретенные товары или услуги не используются на нужды организации, а предназначены исключительно для получения прибыли;
  • сделка отражена в бухгалтерских документах (обязательно наличие правильно оформленных, подписанных счетов-фактур);
  • товар или услуга приняты к учету организацией, операции отражены в книге покупок;
  • участники сделки реально существуют.

Любая организация, планирующая осуществление торговли с зарубежными компаниями, должна знать, какую налоговую нагрузку ей придется нести.

Согласно установленным правилам, обязанность по уплате налога возлагается на юридическое лицо независимо от применяемой им системы налогообложения (будь то ЕНВД или УСН, например). Про оплату НДС при УСН читайте в этой статье.

Предприниматель в раздумьях о надвигающихся налогах

Величина налога зависит от вида импортной продукции и может составить от 10 до 18 процентов (по нулевой ставке облагаются операции экспорта).

Особые правила оплаты налога и сдачи необходимой отчетности устанавливаются для ввоза товаров из стран Таможенного союза (ЕАЭС).

На какие нормы ссылаются в новостях

В интернете не первый раз появляется информация о выплатах, которые положены всем без исключения гражданам РФ. Во всех случаях это работают мошенники, которые пытаются под предлогом перечисления таких выплат получить с граждан незаконные «комиссии» и прочие «пошлины».

В данный момент в качестве основания для выплаты гражданам денег упоминается новый закон о компенсации НДС физическим лицам в 2020 году, а также Постановление Правительства РФ под разными номерами (34/16325к или 28/19329 и т.п.).

Читать еще:  Договор ответственного хранения автомобиля образец

Указанных постановлений, а также законодательного акта, предлагающего компенсацию НДС по новому закону в 2020 году не существует. Нетрудно догадаться, что это «развод на деньги», а не мера социальной поддержки государства. Мошенники используют известность норм о перечислении налогового вычета и возвращении части НДС иностранцам по системе tax free при вылете из страны в качестве приманки. Практически все граждане что-то о них слышали, но многие не до конца поняли механизм их действия.

Также в сообщениях говорится о повсеместном применении импртозамещения в России в 2020 году якобы в целях повышения благосостояния населения Российской Федерации и поддержки собственного производства. из-за и предлагается.

Указа Президента РФ №1122 от 11.02.2020 года не существует, выплату 50 000 рублей не получить!

Компенсация НДС физическому лицу за 36 месяцев – это обман

Мошенниками создан специальный сайт несуществующего органа исполнительной власти, именуемого Единый компенсационный центра возврата невыплаченных денежных средств, на который предлагается перейти всем заинтересовавшимся гражданам.

На этом ресурсе сразу можно заметить многочисленны положительные отзывы уже получивших выплаты. Как нетрудно догадаться – это вранье! Также на сайте размещаются вырезки из новостей телеканалов, где якобы рассказывается о такой выплате.

  • ввести индивидуальные данные на посетителя сайта;
  • далее осуществляется их проверка;
  • поиск всегда дает положительный результат;
  • для составления документации предлагается внести определенную сумму;
  • следует обещание, что положенная сумма будет перечислена незамедлительно после внесения платы за оформление выплаты, своеобразной «пошлины»;
  • предложения с оплатой поступают постоянно;
  • после перечисления средств с гражданином перестают выходить на связь.

Вернуть переведенные средства практически невозможно.

Компенсация НДС физическому лицу на карту – это развод или правда?

Как вернуть НДС с покупки квартиры — какие документы потребуется

Возврат НДФЛ осуществляется на основании предоставленного пакета документов

Возврат НДФЛ осуществляется на основании предоставленного пакета документов

Чтобы вернуть уплаченный ранее налог необходимо заполнить декларацию и собрать пакет документации :

  1. Документ , удостоверяющий личность .
  2. Пенсионное удостоверение , если имеет место .
  3. Документ о доходах за год с работы , по специальной форме .
  4. Договор , подтверждающий покупку жилой недвижимости .
  5. Документация по правам собственности .
  6. Квитанции или расписки об оплате сделки . Если в договоре прописано , что денежные средства передаются на момент сделки , дополнительно предоставлять ничего не нужно .
  7. Документация о дополнительных расходах на благоустройство недвижимости , когда куплен строящийся объект .
  8. Копия кредитного договора , если присутствует .

На все документы , кроме справки о доходах лучше снять копии . Они могут понадобиться при сдаче документации .

Перед тем, как произвести возврат НДФЛ, налоговая инспекция тщательно проверяет предоставленные документы

Перед тем, как произвести возврат НДФЛ, налоговая инспекция тщательно проверяет предоставленные документы

Читать еще:  Заявление на возврат платежей

После сдачи документации в налоговую инспекцию , производится камеральная проверка . Она длиться на протяжении трех месяцев .

Далее , в течение 10 дней , налоговый инспектор должен сообщить налогоплательщику об излишней уплаченной сумме . Человек должен прийти в налоговую , и написать заявление .

В нём указывается счёт , на который будет произведена выплата . Через месяц денежные средства переводятся налогоплательщику на счёт .

Итак , можно ли оформить возврат НДС при покупке квартиры ? Никак , вернуть можно только НДФЛ .

Если человек подходит по все критерии по закону , возврат можно произвести через работодателя или напрямую у налоговой инспекции .

Возврат НДС при покупке транспортного средства

Руководитель фирмы дал поручение приобрести авто представительского класса? Почему бы и нет! Тем более что часть потраченных средств вернётся из бюджета в корпоративный кошелёк. По общему правилу, для применения налогового послабления покупатель-юрлицо должен использовать такое транспортное средство в облагаемых НДС операциях (не для личных нужд!), поставить его на учёт и иметь полный комплект документов.

Возврат НДС при покупке автомобиля для водителя-частника по-прежнему остаётся несбыточной мечтой. Даже если железный конь будет продаваться по цене двушки в центре города, вернуть себе часть понесённых расходов ни под каким налоговым соусом не удастся. «Квартирный» вычет не применим, так как речь идёт о движимом имуществе.

Кратко о налоге

Налог на добавленную стоимость был разработан и впервые применен во Франции в 1954 году. Он косвенный, изъятие скрыто от потребителя товаров, и потребитель оплачивает его не задумываясь, в составе общей цены товара. При этом мы, обычные люди, не являемся агентами по уплате НДС. И это важная причина, почему на вопрос, можно ли вернуть НДС физическому лицу, дается отрицательный ответ: вернуть можно только то, что мы изначально заплатили. А НДС мы отдельно не уплачиваем: эта сумма включена в цену продукции, работ и услуг неразрывно для конечного потребителя, и выделить налог из общей стоимости мы не можем. С его помощью, через товарооборот, государство изымает часть добавленной стоимости товара (работ и услуг) создаваемой на всех этапах его производства.

Читать еще:  Как правильно реагировать на хамство на работе

Документы, требуемые для оформления возврата юридическим лицам

Чтобы вернуть НДС юридическим лицам, нужно выполнить следующий алгоритм действий:

  • написать заявление о возврате с указанием расчетного счета;
  • если речь идет о компаниях и предпринимателях нужно проверить всю отчетность по НДС. В зоне повышенного внимания – счета-фактуры, налоговые декларации и универсальная передаточная документация.

Если у компании появляется необходимость в возмещении переплаты по НДС, следует с заявлением обратиться в инспекцию. После проверки взаиморасчетов сотрудники налоговой службы предложат возместить сумму переводом на расчетный счет или зачесть ее в счет будущих расчетов.

Особенно трудно получить возмещение организациям, так как налоговые службы часто сомневаются в обоснованности возврата и осуществляют тщательную проверку документов и бухгалтерской отчетности. В такой ситуации лучше воспользоваться профессиональной юридической помощью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector